审计法务部举办案例解析专项培训 筑牢集团财务内控“防火墙”

创建时间:
2025-11-13 11:49:51
编辑:
苏燕
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为主动适应台(集团)产业发展新布局,强化关键领域风险防控能力,11月13日上午,审计法务部成功组织举办审计案例解析专项培训。本次培训特邀安徽悦恒会计师事务所苏永乐行现场授课,台(集团)属各部门、事业中心及子公司相关岗位人员参训。

近年来,随着台(集团)产业版图持续拓展,财务运作场景日趋多元,潜在的合规风险与流程漏洞逐渐显现。本次培训一改“空谈理论”的传统模式,大胆“以案说法”,全部素材均源自审计法务部近期内审工作中发现的真实案例。课程内容直击要害,既剖析了流程合规性中的典型场景,也揭示了资金管理、账务处理环节潜藏的风险隐患,并针对性地给出了务实的问题应对方案。

培训现场学习气氛浓厚。与会人员全程认真聆听、深入思考,并结合自身工作实际中遇到的困惑,就如何精准把握内审要点、明确合规操作边界等议题,与讲师进行了热烈而深入的交流探讨。大家纷纷表示将把培训所学转化为实际工作能力,共同筑牢台(集团)财务内控的坚实防线。

审计法务部作为集团风险防控体系的关键部门,始终将财务管理内审视为规范财务行为、保障资产安全的核心手段。此次培训是构建“业审融合”、“业法融合”良性互动机制的一次重要实践,未来,审计法务部将进一步加强与各业务前线的沟通协作,通过开展形式多样的联合培训、前置咨询等协同活动,实现风险防控关口的前移,变被动审查为主动赋能,持续为台(集团)的健康、稳健与高质量发展贡献专业力量。

 

 

审计法务部

                           2025年11月13日